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深圳市九阳电池有限公司

电池组配件;镍氢电池;干电池;充电电池;锂电池;纽扣电池;

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九阳集团下属:九阳电池工厂,九阳光电工厂,深圳市九阳电池有限公司--- 一般纳税人优秀企业,生产型17%增值税, 拥有自主进出口权利,商检备案。.九阳电池所有产品通过中国海关商检、SGS-ROHS认证、美国FCC强制认证、欧盟CE认证、MSDS安全认证。
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发布时间:2018-11-26        浏览次数: 次        
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详细情况见下表: 序号 单位名称 1 安庆经济技术开发区城市管理局本级 2 ... 第二部分 2017年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开01表 部门:经开区城管局 金额单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 栏次 一、财政拨款收入 48406 一、一般公共服务支出 000 其中:政府性基金预算财政拨款 000 二、外交支出 000 二、上级补助收入 000 三、国防支出 000 三、事业收入 1900 四、公共安全支出 000 四、经营收入 000 五、教育支出 000 五、附属单位上缴收入 000 六、科学技术支出 000 六、其他收入 000 七、文化体育与传媒支出 000 八、社会保障和就业支出 3405 九、医疗卫生与计划生育支出 000 十、节能环保支出 000 十一、城乡社区支出 46924 十二、农林水支出 000 十三、交通运输支出 000 十四、资源勘探信息等支出 000 十五、商业服务业等支出 000 十六、金融支出 000 十七、援助其他地区支出 000 十八、国土海洋气象等支出 000 十九、住房保障支出 3255 二十、粮油物资储备支出 000 二十一、其他支出 000 二十二、债务还本支出 000 二十三、债务付息支出 000 本年收入合计 50306 本年支出合计 53584 用事业基金弥补收支差额 000 结余分配 000 年初结转和结余 5345 其中:提取职工福利基金 000 其中:项目支出结转和结余 000 转入事业基金 000 年末结转和结余 2067 其中:项目支出结转和结余 000 总计 55651 总计 55651 二、收入决算表 公开02表 部门:经开区城管局 单位:万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 支出功能 分类科目 编码 科目名称 栏次 合计 50306 48406 000 1900 000 000 000 208 社会保障和就业支出 3405 3405 000 000 000 000 000 20805 行政事业单位离退休 3405 3405 000 000 000 000 000 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2432 2432 000 000 000 000 000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 973 973 000 000 000 000 000 212 城乡社区支出 43646 41746 000 1900 000 000 000 21201 城乡社区管理事务 43646 41746 000 1900 000 000 000 2120104 城管执法 39212 37312 000 1900 000 000 000 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4434 4434 000 000 000 000 000 221 住房保障支出 3255 3255 000 000 000 000 000 22102 住房改革支出 3255 3255 000 000 000 000 000 2210201 住房公积金 3255 3255 000 000 000 000 000 三、支出决算表 公开03表 部门:经开区城管局 单位:万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 类 款 项 合计 53584 36599 16986 000 000 000 208 社会保障和就业支出 3405 3405 000 000 000 000 20805 行政事业单位离退休 3405 3405 000 000 000 000 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 2432 2432 000 000 000 000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 973 973 000 000 000 000 212 城乡社区支出 46924 29938 16986 000 000 000 21201 城乡社区管理事务 46924 29938 16986 000 000 000 2120104 城管执法 42490 25504 16986 000 000 000 2120199 其他城乡社区管理事务支出 4434 4434 000 000 000 000 221 住房保障支出 3255 3255 000 000 000 000 22102 住房改革支出 3255 3255 000 000 000 000 2210201 住房公积金 3255 3255 000 000 000 000 四、财政拨款收入支出决算总表 公开04表 部门:经开区城管局 金额单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算财政拨款 48406 一、一般公共服务支出 000 二、政府性基金预算财政拨款 000 二、外交支出 000 三、国防支出 000 四、公共安全支出 000 五、教育支出 000 六、科学技术支出 000 七、文化体育与传媒支出 000 八、社会保障和就业支出 3405 九、医疗卫生与计划生育支出 000 十、节能环保支出 000 十一、城乡社区支出 45024 十二、农林水支出 000 十三、交通运输支出 000 十四、资源勘探信息等支出 000 十五、商业服务业等支出 000 十六、金融支出 000 十七、援助其他地区支出 000 十八、国土海洋气象等支出 000 十九、住房保障支出 3255 二十、粮油物资储备支出 000 二十一、其他支出 000 二十二、债务还本支出 000 二十三、债务付息支出 000 本年收入合计 48406 本年支出合计 51684 年初财政拨款结转和结余 5345 年末财政拨款结转和结余 2067 一、一般公共预算财政拨款 5345 二、政府性基金预算财政拨款 000 合计 53751 合计 53751 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开05表 部门:经开区城管局 金额单位:万元 科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 合 计 5345 5345 000 48406 31421 16986 51684 34699 16986 2067 2067 000 000 208 社会保障和就业支出 000 000 000 3405 3405 000 3405 3405 000 000 000 000 000 20805 行政事业单位离退休 000 000 000 3405 3405 000 3405 3405 000 000 000 000 000 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出★ 000 000 000 2432 2432 000 2432 2432 000 000 000 000 000 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出★ 000 000 000 973 973 000 973 973 000 000 000 000 000 212 城乡社区支出 5345 5345 000 41746 24760 16986 45024 28038 16986 2067 2067 000 000 21201 城乡社区管理事务 5345 5345 000 41746 24760 16986 45024 28038 16986 2067 2067 000 000 2120104 城管执法 5345 5345 000 37312 20326 16986 40590 23604 16986 2067 2067 000 000 2120199 其他城乡社区管理事务支出 000 000 000 4434 4434 000 4434 4434 000 000 000 000 000 221 住房保障支出 000 000 000 3255 3255 000 3255 3255 000 000 000 000 000 22102 住房改革支出 000 000 000 3255 3255 000 3255 3255 000 000 000 000 000 2210201 住房公积金 000 000 000 3255 3255 000 3255 3255 000 000 000 000 000 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表 部门:经开区城管局 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 22877 302 商品和服务支出 7648 310 其他资本性支出 000 30101 基本工资 7168 30201 办公费 546 31001 房屋建筑物购建 000 30102 津贴补贴 11312 30202 印刷费 000 31002 办公设备购置 000 30103 奖金 612 30203 咨询费 000 31003 专用设备购置 000 30104 其他社会保障缴费 000 30204 手续费 000 31005 基础设施建设 000 30106 伙食补助费 000 30205 水费 000 31006 大型修缮 000 30107 绩效工资 000 30206 电费 197 31007 信息网络及软件购置更新 000 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 2432 30207 邮电费 1075 31008 物资储备 000 30109 职业年金缴费 973 30208 取暖费 000 31009 土地补偿 000 30199 其他工资福利支出 381 30209 物业管理费 000 31010 安置补助 000 303 对个人和家庭的补助 4173 30211 差旅费 018 31011 地上附着物和青苗补偿 000 30301 离休费 000 30212 因公出国(境)费用 000 31012 拆迁补偿 000 30302 退休费 000 30213 维修(护)费 229 31013 公务用车购置 000 30303 退职(役)费 000 30214 租赁费 018 31019 其他交通工具购置 000 30304 抚恤金 000 30215 会议费 000 31020 产权参股 000 30305 生活补助 000 30216 培训费 006 31099 其他资本性支出 000 30306 救济费 000 30217 公务接待费 421 304 对企事业单位的补贴 000 30307 医疗费 030 30218 专用材料费 000 30401 企业政策性补贴 000 30308 助学金 000 30224 被装购置费 000 30402 事业单位补贴 000 30309 奖励金 025 30225 专用燃料费 000 30403 财政贴息 000 30310 生产补贴 000 30226 劳务费 875 30499 其他对企事业单位的补贴 000 30311 住房公积金 3255 30227 委托业务费 000 307 债务利息支出 000 30312 提租补贴 000 30228 工会经费 000 30701 国内债务付息 000 30313 购房补贴 000 30229 福利费 000 30707 国外债务付息 000 30314 采暖补贴 000 30231 公务用车运行维护费 1084 399 其他支出 000 30315 物业服务补贴 000 30239 其他交通费用 1526 39906 赠与 000 30399 其他对个人和家庭的补助支出 864 30240 税金及附加费用 000 30299 其他商品和服务支出 1655 人员经费合计 27051 公用经费合计 7648 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开07表 部门:经开区城管局 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称(项目) 小计 基本支出 项目支出 类 款 项 合计 (说明:经开区城管局没有政府性基金收入也没有使用政府性基金安排的支出故本表无数据) 第三部分 2017年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2017年度收入总计55651万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计55651万元(含结余分配和年末结转结余)与2016年相比收、支总计各减少3979万元降低67%主要原因是一是人员支出减少;二是年末结转和结余减少 二、收入决算情况说明 本年收入合计50306万元其中:财政拨款收入48406万元占96%;事业收入19万元占4%;经营收入0万元占0%,九龙护民图库;其他收入0万元占0% 三、支出决算情况说明 本年支出合计53584万元其中:基本支出36599万元占68%;项目支出16986万元占32%;经营支出0万元占0% 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2017年度财政拨款收入总计53751万元(含年初财政拨款结转结余)支出总计53751万元(含年末财政拨款结转结和结余)与2016年相比财政拨款收、支总计各减少2619万元降低47%主要原因一是人员支出减少;二是年末结转和结余减少 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款收入48406万元占本年收入的87%与2016年相比一般公共预算财政拨款收入减少6553万元下降12%主要原因:一是基本支出减少19349万元;二是项目支出增加12796万元 (二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出51684万元占本年支出合计的93%与2016年相比一般公共预算财政拨款支出增加654万元增长13%主要原因:一是基本支出减少12131万元;二是项目支出增加12796万元 (三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2017年度财政拨款支出51684万元主要用于以下方面:社会保障和就业(类)3405万元占66%;城乡社区支出45024万元占87%,彩霸王 我认为我不会我很感激他(莱利)有这样的想;住房保障支出3255万元占64% (四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48406万元支出决算为51684万元完成年初预算的1068%其中: 1社会保障和就业(类) 行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项) 年初预算3405万元支出决算3405万元完成年初预算的100% 2城乡社区支出 城乡社区管理事务 城管执法年初预算37312万元决算4059万元完成年初预算的1088%决算数大于预算数的主要原因是市、管委会临时交办的创建应急工作任务财政追加经费 其他城乡社区管理事务支出年初预算4434万元决算4434万元 3住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 年初预算3255万元支出决算3255万元完成年初预算的100% 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2017年度财政拨款基本支出34699万元其中人员经费27051万元主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费7648万元主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等 七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明 经开区城管局2017年度没有政府性基金收入和支出 八、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 经开区城管局为事业单位无机关运行经费 (二)政府采购支出情况 2017年度政府采购支出总额0万元其中:政府采购货物支出0万元政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额0%其中:授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0% 经开区城管局当年未进行政府采购 (三)国有资产占有情况 截止到2017年12月31日经开区城管局共有车辆8辆其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车0辆其他用车0辆;单位价值50万以上的通用设备0台/套单价100万以上的专用设备0台/套 (四)预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求经开区城管局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评共0个项目涉及资金0万元占项目预算总额的0% 2.部门决算中项目绩效自评结果:无 3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果:无 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金 二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入 三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入 四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等 五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金 六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金 七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出 九、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出 十、“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出是政府行政开支的一部分其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外事接待)支出 十一、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用选择背心围比较合适。